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审计处简介

一、审计处职能定位

审计处是负责学校内部审计工作的职能部门,在学校党委、行政的领导下,立足“审计监督首先是经济监督”定位,认真履行审计监督责任,依据国家法规政策和学校的规章制度,对学校及其下属单位的财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评价和建议,对学校主要负责人负责并报告工作,接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导、检查和评估。

审计处贯彻落实《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《教育系统内部审计工作规定》等法规和政策,围绕学校中心工作,按照“以审计精神立身、以创新规范立业、以自身建设立信”的要求,加强自身建设,履行工作职责,促进学校完善治理,实现目标。

二、审计处主要职责

(一)负责制定学校内部审计规章制度、审计规划、年度工作计划并组织实施。

(二)负责学校及下属单位内部审计工作的组织实施。

1.负责对学校预算编制、执行情况和财务决算进行审计监督;

2.负责对学校任命的处级领导干部任期或离任经济责任审计监督;

3.负责对学校基本建设和大型修缮工程项目的跟踪审计、建设项目竣工决算和其他修缮工程结算审计;

4.负责对学校资产购置、管理及使用效益情况进行审计监督;

5.负责对学校各类专项财政资金和科研经费使用情况进行审计监督;

6.负责对学校内各单位、各部门内部控制和资金管理及使用效益进行审计监督;

7.负责委托审计项目的招标、组织、协调和管理工作;

8.负责对学校所属独立核算的二级单位财务状况及有关经济活动进行审计监督;

9.负责上级部门和学校党委、行政要求办理的其他事项;

(三)负责对学校所属二级单位的审计业务的指导和监督。

(四)协助主要负责人,督促落实审计发现问题的整改工作。

(五)负责本部门党风廉政建设,认真落实“一岗双责”职责。